Как провести инвентаризацию в 1С 8.3 Бухгалтерия


Теперь Вы можете распечатать необходимую первичную документацию нажав на кнопку «Печать»:

  1. Сличительная ведомость ИНВ-19
  2. Приказ о проведении инвентаризации — ИНВ-22
  3. Инвентаризационную опись товаров — ИНВ-3

Если Вы обратили внимание, сама инвентаризация никаких проводок в бухгалтерский учет не производит. Теперь необходимо списать или оприходовать товар, который в этом нуждается. Наше видео по заполнению инвентаризации в 1С 8.3: Для того чтобы списать товар на основании инвентаризации, необходимо создать новый документ списания.

Нажимаем в «Инвентаризации» кнопку «Создать на основании» — «Списание товаров»: Программа 1С Бухгалтерия 8.3 автоматически сформирует списание по позициям, у которых была недостача: Если всё верно, просто нажмите кнопку «Провести». Проверим проводки по списанию товаров: Рассмотрим, как оприходовать товар в 1с 8.3 (8.2).

Учет готовой продукции в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

На мебельном предприятии изготовлены столы «Директор» и столы «Клерк».

Данная процедура делается абсолютно аналогично списанию.

  • Выпуск продукции. С целью отражения выпуска создадим типовой документ «». В реквизитах «шапки» укажем склад (если организация ведет складской учет) и счет затрат. На вкладке «Продукция» в строках таблицы укажем выпущенные изделия, вручную проставим их плановую цену. По умолчанию заполнен счет учета – 43.

Документ 1С сформирует проводки бухучета по счетам Дт 43 Кт 20 на величину плановой себестоимости продукции.

Учетная политика предписывает вести бухучет выпущенной продукции на счете 43, без счета 40.

  • Реализация готовой продукции. Регистрируется в программе стандартным образом при помощи типового документа «».
  • Закрытие месяца и корректировка себестоимости.

    Она подсчитает себестоимость

Закрытие месяца в 1С: распределение затрат в «1С Бухгалтерия предприятия 8» ред.

По завершении периода (месяца) выполним в программе регламентную автоматическую обработку «».
2.0

Рис.1 Основные настройки, влияющие на закрытие месяца, производятся в «Учетной политике организации».

Рекомендуется устанавливать учетную политику на каждый год, поскольку часть настроек, производимых в учетной политике, является периодическими (например, перечень прямых расходов налогового учета действует только в течение года, для которого настроена учетная политика, и если организация ввела одну учетную политику на 2 года, то во втором году все затраты при закрытии месяца в налоговом учете будут отнесены к косвенным).

Какие закладки «Учетной политики» влияют на закрытие месяца по бухгалтерскому учету?

  1. НЗП
  2. Производство
  3. Общие сведения

Флаг «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг» в настройках параметров учета является общей настройкой для всех организации, по которым ведется учет в программе. В учетной политике на закладке «Общие

Остатки 20 счета (НЗП) в разрезе статей затрат для Бухгалтерии 3.0

(рис.Опер3) 5) Делаем закрытие месяца и получаем два отчета ОСВ 20.01(Рис.Об20) и ОСВЗ20(Рис.ОбЗ20), в которых абсолютно одинаковые цифры, но только на «З20» мы видим остатки в разрезе статей затрат.

Закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26

При установке флага «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» становится доступным поле, в котором необходимо выбрать условие для закрытия счета в конце месяца, заметим, что данное условие касается только услуг: Без учета выручки – все затраты, которые накопились на счете , будут списываться регламентной операцией при закрытии месяца в Дт «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения», не зависимо от того, была выручка или нет. С учетом всей выручки – это условие является полной противоположностью предыдущему, то есть, если по итогам закрытия месяца есть выручка у организации по конкретной номенклатурной группе, то счет закроется, если выручки не было – не закроется.

Также, если по итогам закрытия месяца необходимо отразить по закрытой номенклатурной группе, то необходимо провести документ «Инвентаризация НЗП», в котором указать конкретную номенклатурную группу, которая не должна закрыться на счет себестоимости 90.02.1.

Бухучет инфо


Пример 1.

На мебельном предприятии изготовлены столы «Директор» и столы «Клерк».

Учетная политика предписывает вести бухучет выпущенной продукции на счете 43, без счета 40. 1. Выпуск продукции. С целью отражения выпуска создадим типовой документ «Отчет производства за смену». В реквизитах «шапки» укажем склад (если организация ведет складской учет) и счет затрат. На вкладке «Продукция» в строках таблицы укажем выпущенные изделия, вручную проставим их плановую цену.
По умолчанию заполнен счет учета – 43. Документ 1С сформирует проводки бухучета по счетам Дт 43 Кт 20 на величину плановой себестоимости продукции.

2. Реализация готовой продукции.

Регистрируется в программе стандартным образом при помощи типового документа «Реализация». 3. Закрытие месяца и корректировка себестоимости. По завершении периода (месяца) выполним в программе регламентную автоматическую обработку «Закрытие месяца».

Инвентаризация незавершенного производства в 1С 8.3

Более подробно о наших услугах можно узнать на странице или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Это будет вам интересно: Остались вопросы?

СПРОСИТЕ в комментариях! Добавить комментарий: Ваш e-mail не будет опубликован. Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с .

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Закрытие месяца в 1С: распределение затрат в ПП «1С: Бухгалтерия предприятия 8» ред.2.0

Рис.1 Основные настройки, влияющие на закрытие месяца, производятся в «Учетной политике организации». Рекомендуется устанавливать учетную политику на каждый год, поскольку часть настроек, производимых в учетной политике, является периодическими (например, перечень прямых расходов налогового учета действует только в течение года, для которого настроена учетная политика, и если организация ввела одну учетную политику на 2 года, то во втором году все затраты при закрытии месяца в налоговом учете будут отнесены к косвенным).

Какие закладки «Учетной политики» влияют на закрытие месяца по бухгалтерскому учету?

  1. Производство
  2. НЗП
  3. Общие сведения

Флаг «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг» в настройках параметров учета является общей настройкой для всех организации, по которым ведется учет в программе. В учетной политике на закладке «Общие сведения»

Типовые ошибки при закрытии затратных счетов в 1С

=> «Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат» => создаем, заполняем, проводим новый документ (Рис.

7). Рис. 6 Открытие журнала документов

«Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат»

Рис.

7 Документ

«Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат»

Если документ был создан ранее, но ошибка все равно выдается то, скорее всего данные в документе устарели, необходимо создать и заполнить новый документ.

Ошибка закрытия счетов производственных затрат (Рис. 8) может возникнуть из-за отсутствия базы распределения косвенных расходов.

Рис. 8 Ошибка закрытия месяца База распределения косвенных расходов задается в регистре сведений: Меню Предприятие => Учетная политика => Методы распределения косвенных расходов организаций (Рис.